亞融科技(832991)近日發布2016年半年報稱,報告期內,公司實現營業收入98,005,536.35元,較上年同期下降9.75%,營業成本92,793,596.60元,較上年同期下降14.98%,凈利潤虧損5,600,670.28元,較上年同期虧損下降22.45%。

亞融科技

亞融科技(832991)近日發布2016年半年報稱,報告期內,公司實現營業收入98,005,536.35元,較上年同期下降9.75%,營業成本92,793,596.60元,較上年同期下降14.98%,凈利潤虧損5,600,670.28元,較上年同期虧損下降22.45%。

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亞融科技主要生產鎳氫電池正極材料,業務立足于鎳氫電池行業。公司通過多年的技術積累,獲得了豐富的技術經驗,在生產設備、生產工藝、產品性能方面都有較大的突破。目前公司使用的核心設備第七代反應釜等均為自行設計研發,能夠生產不同性能氫氧化鎳,以滿足客戶的不同需求。氫氧化鎳的性能與產品的毛利率有較大的相關性,因此公司高度重視技術研發、生產和銷售管理。但市場鎳價近幾年持續走低,極大影響公司產品的毛利率,為此,公司一方面加大銷售力度,達到產銷平衡;另一方面,公司利用生產優勢,生產氫氧化鎳的原材料——積水硫酸鎳,有效的控制了原材料成本。公司的產品主要銷售給鎳氫電池生產商。

亞融科技表示,業績下降的主要原因有:

(1)報告期內,公司營業收入較去年同期下降的主要原因是公司主營業務產品市場價格較去年同期大幅回落,報告期公司主產品平均銷售單價較去年同期平均銷售單價每噸下滑27.48%,盡管公司總產銷量同比增長近15.00%,但銷售收入同比下降。

(2)報告期內,公司營業成本下降14.98%,主要原因是,與去年同期相比,鎳物料價格同比下降26.00%,而主產品氫氧化鎳中含鎳量仍為58.00%,保持不變。

(3)報告期,公司實現凈利潤為-5,600,670.28元,相比去年同期虧損減少1,621,798.54元,主要原因是公司減少了對低端客戶小品種的生產、銷售。

(4)報告期內,公司發生銷售費用為3,460,524.78元,較上年同期增長88.99%,主要原因是公司加大了銷售力度,產品產銷量明顯增加,進而銷售費用增加。

(5)報告期內,公司發生管理費用4,234,950.02元,較上年同期增長13.69%,主要原因是隨著公司業務規模不斷擴大,員工數量較上年同期有所增長,以及研發費用同比增加1,161,394.16元。

(6)報告期內,公司發生財務費用1,788,469.42元,較上年同期增加1,826,081.48元,主要原因是公司貸款金額較上年度末增加了7000萬元。

(7)報告期內,公司發生研發費用1,399,234.23元,同比增加1,161,394.16元,主要原因是公司加大了對高附加值球形氫氧化鎳產品及三元前驅體材料的研發投入。

值得注意的是,今年7月4日晚間,亞融科技披露兩則公告,擬加碼鎳鈷錳等三元電池材料,滿足新能源汽車市場對鋰電池材料的巨量需求。

公告顯示,亞融科技擬1.80元的價格向吉恩鎳業定增約7.03億股,預計募資總額約12.66億元。此次定向發行募集資金扣除發行費用后將用于投資設立全資子公司來實施公司新建的年產2萬噸鋰電池正極材料研發生產基地建設項目。該項目預計建設總投資14.94億元,其中建設投資11.68億元;項目預期實現年銷售收入27.32億元,年利潤2.54億元,稅后財務內部收益率達21.77%。此前,吉恩鎳業持有亞融科技7150萬股股份,占公司股本總額的52.57%,為亞融科技的控股股東。作為A股上市公司,吉恩鎳業主要從事硫酸鎳、高冰鎳、電解鎳、氫氧化鎳等產品的生產和銷售。

當日,亞融科技同時公告,擬出資1億元設立全資子公司吉林奧融新能源有限公司,用于實施募投項目。

[責任編輯:陳語]

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