杉杉股份上半年鋰電池材料業務實現主營業務收入334,773.40萬元,同比增長15.00%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤28,244.64萬元,同比增長6.67%。

杉杉股份

8月23日晚間,杉杉股份(600884)發布半年報披露,報告期內公司實現營業收入428,789.01萬元,同比增長11.31%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤46,560.94萬元,同比增長37.33%,利潤提升主要因素為鋰電池正極材料業務業績持續穩定增長,新能源汽車業務業績同比減虧,以及出售部分可供出售金融資產、獲得洛陽鉬業現金分紅等導致投資收益同比上升。剔除投資收益、政府補助等非經常性損益,公司實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤30,273.33萬元,同比增長18.58%。

杉杉股份主要會計數據和財務指標

杉杉股份主要會計數據和財務指標

杉杉股份業務分為新能源業務和非新能源業務,其中新能源業務覆蓋鋰電新能源上下游產業鏈,包括鋰電池材料、新能源汽車及能源管理服務業務。非新能源業務包括服裝品牌運營、類金融及創投業務。

鋰電池材料業務是公司主要業績來源和未來發展重點。公司產品主要銷往中國、韓國、日本等區域,客戶主要為國際國內主流的鋰電池制造商,包括ATL、LGC、CATL、BYD、SDI、國軒高科、比克、力神等,應用領域覆蓋各類數碼消費類鋰電池、新能源汽車用鋰電池及儲能電池。

杉杉股份植根鋰電池材料產業近二十年,行業龍頭地位穩固,綜合產能及產銷量規模位列全球第一。截至2018年6月末公司擁有正極材料產能5萬噸,負極材料成品產能6萬噸,電解液產能3萬噸。公司長沙高新區年產10萬噸正極材料項目規劃,其中一期一階段1萬噸項目已于2018年上半年開工建設,公司將通過有效產能的釋放和規模優勢的發揮,進一步提升公司的盈利能力以及在正極材料行業的市場地位。內蒙古年產10萬噸負極材料一體化項目規劃,其中一期6萬噸項目已于2018年上半年開工建設,項目建成后可大大緩解負極前端有效產能不足的問題,再加上內蒙古的電價優勢,可以有效降低成本,提高產品毛利率,進一步提升杉杉負極材料的核心競爭力。

據杉杉股份半年報披露,2018年上半年,面對激烈的市場競爭、上游原材料價格大幅波動以及下游電芯行業的優勝劣汰,公司鋰電池材料業務堅持產品創新、成本控制和管理提升,在保證風險可控的前提下,實現了經營業績的穩健增長。期內,鋰電池材料業務實現主營業務收入334,773.40萬元,同比增長15.00%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤28,244.64萬元,同比增長6.67%。

正極材料業務

報告期,正極公司杉杉能源采取積極穩健的經營策略,實現銷售量10,057噸,同比增長2%;實現主營業務收入243,359.50萬元,同比增長15.34%,主要系正極公司產品價格的上漲所致;歸屬于上市公司股東的凈利潤24,358.63萬元,同比增長7.06%,凈利潤增幅低于營業收入增幅,主要系市場競爭激烈,以及去年同期低價原材料庫存增值的影響,導致本期毛利率較去年同期較高水平降低所致。

產能提升方面,杉杉能源在寧夏石嘴山市啟動了年產7200噸高鎳三元及前驅體項目,并已于2018年3月陸續投試產。2018年1月杉杉能源啟動了10萬噸高能量密度鋰離子電池正極材料項目,其中一期一階段1萬噸產能預計2018年年底投試產。

公司在高電壓鈷酸鋰方面一直保持全球領導者的地位,公司4.45V高電壓鈷酸鋰產品已批量出貨。在三元材料方面,公司高鎳三元材料已量產,單晶三元材料占比有較大幅度提升。

負極材料業務

2018年上半年,公司負極業務實現銷售量14,650噸,同比下滑4%,主要系:1)生料和石墨化產能瓶頸,致使公司實際供應能力低于市場需求;2)公司主動調整產品結構,大幅降低低端產品銷量;3)公司為控制風險,主動降低部分中小客戶的發貨量。本期,負極業務實現主營業務收入77,564.16萬元,同比增長11.56%,主要系公司產品售價同比上漲所致;歸屬于上市公司股東的凈利潤4,307.90萬元,同比下滑4.99%,主要系受原材料價格和石墨化加工費的上漲,毛利率略有下降。

產能提升方面,寧德在建成品產能2萬噸,預計今年第三季度產線達到投試產條件。郴州杉杉年產7000噸石墨化產能已于2018年4月底陸續投試產,在建年產16000噸生料產能正處建設階段,預計年底部分產線可以投試產。內蒙古包頭年產10萬噸負極材料一體化一期項目已于2018年4月開工。項目是從原材料加工、生料加工、石墨化、碳化到成品加工,集五大工序于一體的負極材料生產基地,結合包頭電費的低價優勢,項目建成后,有利于提升產品品質,大幅降低生產成本,提高產品毛利率,提升市場競爭力,鞏固公司負極材料行業地位。

電解液業務

2018年上半年公司電解液業務實現銷售量為4,170噸,同比增加123%;主營業務收入13,849.73萬元,同比增加30.87%;歸屬于上市公司股東的凈利潤-373.87萬元,虧損同比減少333.21萬元。雖然2018年上半年電解液價格仍在下滑,但是公司有效控制原材料采購成本,大力開發3C數碼類客戶,2018年上半年毛利率較去年同期增加5個百分點。

衢州年產2000噸六氟磷酸鋰項目已于2018年4月底投試產,公司六氟磷酸鋰產線采用動態結晶法工藝,結晶完整、粒徑均勻,酸度和不溶物低,制成的電解液導電性能好,能夠配合高鎳系正極材料提升鋰離子電池性能。

研發方面,公司繼續擴充研發隊伍,根據市場需求和發展趨勢,進一步研發電解液配方,同時開發特殊和新型添加劑,并加大對半固態和全固態電池電解質的研發,提前布局,通過拳頭產品打開市場。

成本控制方面,公司在生產制造成本、管理成本和生產工藝上三管齊下,通過原材料戰略性采購和自產,降低生產制造成本,通過減員增效,提升管理效率。通過產線的自動化改造和工藝的改進,進一步提高產品的生產效率和合格率。

[責任編輯:張倩]

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